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    許愿:許愿老師的《企業業務財務風險識別與敏感性分析暨控制體系構建》課程課綱
    2023-02-07 2760
    對象
    企業主、高管、財務總監、財務經理、審計經理及內控主管、總裁辦等
    目的
    在企業具體的業務實務操作過程中,如何在各個業務環節中落實財務內控,成為企業面臨的普遍難題。在銷售業務中,客戶信用管理不當導致銷售收入大幅增長但企業現金流入卻沒有增加;在采購控制中,花了高價格卻沒有買到好東西,導致產品質量出現問題,客戶流失;在資金管理中,投資決策失誤,現金流管理不力,導致企業資金鏈斷裂或資金使用效率低下在合同管理中,因為授權審批不當、疏忽背景調查,導致企業陷入法律糾紛,蒙受巨大損失……等等。本課程旨在幫助企業解決財務內控難題,識別業務流程中的管控精要,解決實際工作中控制難題;通過大量行業的控制案例,來詳解內部控制的主要風險點、關鍵控制點和控制措施,幫助企業優化業務循環中的內部控制,控制業務中的風險。通過完善內部控制體系,提升企業風險管理水平 
    內容

    引子

    第一節 企業財務風險評估和財務風險管理手段升級

    一、對企業的內外...........的經營目標進行分析

    二、對各個業務流程進行分析(環境-à目標-à-風險)

    三、投資項目面臨的風險與要點解析

    四、對企業流程運作的現行實際情況進行全面排查和摸底

    五、對流程的......制方式進行優化

    六、對企業流程運作的現行實際情況進行全面排查和摸底

    七、企業.............段與方式

    第二節 內部投資決策環節的風險敏感性分析及控制方法

    一、決策流程管理與內部控制風險管理要點

    二、簽訂設計合同管理與內部控制風險管理要點

    三、設計費付款管理與內部控制風險管理要點

    四、招標......險管理要點

    五、預算編制與內部控制風險管理要點

    第三節 企業采購與付款環節的風險敏感性分析及控制方法

    一、采購計劃......內部控制風險管理要點

    二、供應商選擇的管理與內部控制風險管理要點

    四、...................制風險管理要點

    五、收貨&發票&入賬管理與內部控制風險管理要點

    六、付款及入賬管理與內部控制風險管理要點

    第四節 企業銷售與收賬環節的風險敏感性分析及控制方法

    一、銷售策略的管理與內部控制風險管理要點

    二、銷售審核的管理與內部控制風險管理要點

    三、銷售收款與財務對賬的管理與內部控制風險管理要點

    四、營銷推廣的......管理要點

    五、營銷定價及調整的管理與內部控制風險管理要點

    第五節 企業工程項目建設環節的風險敏感性分析及控制方法

    一、工程合同訂立的管理與內部控制風險管理要點

    二、工程項目成本控制(施工階段)與內部控制風險管理要點

    三、設備、材料.....制風險管理要點

    四、施工質量與進度監察的管理與內部控制風險管理要點

    五、工程項目進度控制與內部控制風險管理要點

    六、工程........險管理要點

    七、進度款付款的管理與內部控制風險管理要點

    八、工程結算付...........制風險管理要點

    九、質保期維護的管理與內部控制風險管理要點

    十、工程變更結算與決算管理的風險管理要點

    第六節 對外投資環節的風險敏感性分析及控制方法

    一、長期股權投資的管理與內部控制風險管理要點

    二、項目投資......制風險管理要點

    第七節 管銷財費用支出環節的風險敏感性分析及控制方法

    一、費用流程的管理與內部控制風險管理要點

    二、借支審批制度的管理與內部控制風險管理要點

    三、費用報銷的...........風險管理要點

    第八節 固定資產管理的風險敏感性分析及控制方法

    一、固定資產采購的管理與內部控制風險管理要點

    二、資產驗收及入賬的管理與內部控制風險管理要點

    三、固定資產盤點的管理與內部控制風險管理要點

    第九節 企業資金管理的風險敏感性分析及控制方法

    一、資金預算的管理與內部控制風險管理要點

    二、營運資金的管......風險管理要點

    三、銀行存款收.............部控制風險管理要點

    四、現金收支控制的管理與內部控制風險管理要點

    五、貸款審批的管理與內部控制風險管理要點

    六、一般價格...........理與內部控制風險管理要點

    七、集團貨幣資金授權審批的管理與內部控制風險管理要點

    八、子公司貨幣資金授權審批的管理與內部控制風險管理要點

    第十節 金稅四期與金稅三期的監管區別及其升級風險

    一、金稅四期監管下企業應重點把握期的八個關鍵要素

    二、金稅四期監管下企............種情況的風險與應對措施

    三、金稅四.........二十一種行為

    四、金稅四期監管下企業必須自查的四十個異常情況

    五、金稅四期監管下企業要進行六大稅種的風險自查

    總結: 建立全面有效的企業財務風險與管控體系


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