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    孫軍正:固定資產(chǎn)請購辦法
    2016-01-20 116350

    1  總則

    1  目的

    為了明確固定資產(chǎn)請購部門和審批部門的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請購與審批程序,特制定本辦法。

    2  范圍

    固定資產(chǎn)的請購包括一般固定資產(chǎn)請購、重大固定資產(chǎn)的請購和辦公設(shè)備的請購。

    2  一般固定資產(chǎn)請購管理

    3  一般固定資產(chǎn)指購置價(jià)格在每臺(tái)(件)5萬元以下的固定資產(chǎn)。

    4  請購流程

    1.一般固定資產(chǎn)的請購由固定資產(chǎn)使用部門提出申請并填制《固定資產(chǎn)請購單》(如下表所示)。

    固定資產(chǎn)請購單

    請購部門

     

    請購日期

     

    資產(chǎn)名稱

     

    規(guī)格型號

     

    生產(chǎn)廠家

     

    數(shù)量

     

    單價(jià)

     

    總價(jià)

     

    請購理由

     

     

    資產(chǎn)管理部

    意見

     

    簽字:                                        日期:              

    財(cái)務(wù)部意見

     

    簽字:                                        日期:              

    采購部意見

     

    簽字:                                        日期:              

    總經(jīng)理意見

     

    簽字:                                        日期:              

    2.《固定資產(chǎn)請購單》由部門經(jīng)理審核簽字后提交至資產(chǎn)管理部經(jīng)理,若屬預(yù)算外采購,還需對請購原因進(jìn)行說明。

    3.資產(chǎn)管理部經(jīng)理對使用部門提交的請購單進(jìn)行審核,簽字后提交至財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

    4.財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后提交至財(cái)務(wù)總監(jiān)。

    5.財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后提交至總經(jīng)理。

    6.總經(jīng)理審批簽字后送交采購部進(jìn)行采購。

    5  請購環(huán)節(jié)控制

    1.固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)根據(jù)年度固定資產(chǎn)預(yù)算以及實(shí)際的使用需要詳細(xì)填列《固定資產(chǎn)請購單》。

    2.預(yù)算外請購應(yīng)詳細(xì)說明購置原因。

    3.請購審核審批的內(nèi)容:購置目的、購置金額大小、購置的數(shù)量、是否符合公司實(shí)際需要、請購申請是否經(jīng)部門經(jīng)理審核,是否屬于預(yù)算外購置、是否超預(yù)算和超預(yù)算原因等。

    3  重大固定資產(chǎn)請購管理

    6  重大固定資產(chǎn)指購置價(jià)格在每臺(tái)(件)5萬元以上(包括5萬元)的固定資產(chǎn)。

    7  請購流程

    1.重大固定資產(chǎn)的請購由固定資產(chǎn)使用部門或投資部提出申請并填制《固定資產(chǎn)請購單》,同時(shí)應(yīng)附帶可行性研究報(bào)告。

    2.符合招標(biāo)采購批量的固定資產(chǎn)使用部門和投資部應(yīng)同時(shí)提交《招標(biāo)采購申請》,對不宜招投標(biāo)的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行市場調(diào)查和多渠道詢價(jià),然后確定供貨商。

    3.《固定資產(chǎn)請購單》由部門經(jīng)理審核簽字后提交至資產(chǎn)管理部經(jīng)理,若屬預(yù)算外采購,還需詳細(xì)說明請購原因。

    4.資產(chǎn)管理部經(jīng)理對使用部門提交的請購單進(jìn)行審核,簽字后提交至財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

    5.財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后提交至財(cái)務(wù)總監(jiān)。

    6.財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后提交至總經(jīng)理。

    7.總經(jīng)理審核簽字后提交董事會(huì)審議。

    8.董事會(huì)審議通過后送交采購部進(jìn)行采購。

    8  請購環(huán)節(jié)控制

    1.固定資產(chǎn)使用部門和投資部必須進(jìn)行充分的市場調(diào)研,編制可行性研究報(bào)告,報(bào)告的內(nèi)容包括:詳細(xì)論述購置理由、效益預(yù)測、使用效率、選型依據(jù)、安裝及使用條件等。

    2.重大固定資產(chǎn)請購必須經(jīng)過董事會(huì)審議通過后方可執(zhí)行。

    4  辦公設(shè)備請購管理

    9  辦公設(shè)備指電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)和掃描儀等。

    10  辦公設(shè)備請購流程

    1.辦公設(shè)備的請購由行政部提出申請并填制《固定資產(chǎn)請購單》。

    2.《固定資產(chǎn)請購單》由行政部經(jīng)理審核簽字后提交至資產(chǎn)管理部經(jīng)理,若屬預(yù)算外采購,還需詳細(xì)說明請購原因。

    3.資產(chǎn)管理部經(jīng)理對使用部門提交的請購單進(jìn)行審核,簽字后提交至財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

    4.財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后提交至財(cái)務(wù)總監(jiān)。

    5.財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字后送交采購部進(jìn)行采購。

    11  請購環(huán)節(jié)控制

    1.辦公設(shè)備的請購經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后執(zhí)行。

    2.請購審核審批的內(nèi)容:購置目的、購置金額大小、購置的數(shù)量、購置品牌、購置價(jià)格與市場價(jià)格的比較、是否屬于預(yù)算外購置、是否超預(yù)算和超預(yù)算原因等。

    5  附則

    12  本辦法由資產(chǎn)管理部會(huì)同公司其他有關(guān)部門負(fù)責(zé)解釋。

    13  本辦法自               日起實(shí)施。

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